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审计学
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企业内部审计部门应当对内部控制评价报告的真实性负责.
(A)正确
(B)错误
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1
审计人员对10万元银行存款进行审查时,发现有50元被出纳贪污,则通常认为,这种情况是微不足道的。
2
对于企业存放或寄销在外地的存货,也应纳入盘点范围,可以由本所注册会计师亲自前往监盘,也可以向寄存寄销单位函证。
3
因为不存在满意的替代程序来观察和计量期末存货,所以注册会计师必须对被审计单位的存货进行监盘。
4
存货正确截止的要求是,12月31日前购入的存货,即使未验收入库,也必须纳入存货盘点的范围。
5
实物证据的存在本身就具有很大的可靠性,所以实物证据具有较强的证明力。
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