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2025年度审计业务知识
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以下哪项不属于企业内部控制五大目标()?D
(A)合理保证企业经济管理合法合规
(B)合理保证资产安全
(C)促进企业实现发展战略
(D)提高企业员工福利水平
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1
审计组在合同管理审计中,分析审计重点需关注的内容不包括以下哪一项?
2
持续整改类:问题存续时间长、成因复杂、存在体制机制障碍或客观条件约束的问题,划分为持续整改问题。持续整改类问题整改时限一般不应超过( )年
3
根据新公司法,有限责任公司全体股东的注册资本认缴期限最长不得超过( )
4
在采购舞弊风险体系中,下列哪一项是识别采购员舞弊风险的指标?()
5
合同纠纷处理审计需检查的内容包括( )。
6
领导人员离任时需梳理的经济事项包括
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